Закрытие месяца в 1с упп пошаговая инструкция

Сегодня предлагаем рассмотреть следующую тему: "Закрытие месяца в 1с упп пошаговая инструкция". Мы собрали и подготовили полную информацию по теме, что позволит решить любую проблему. Если после прочтения статьи остались вопросы, то вы их можете в любое время задать дежурному юристу.

Дневник Эксперта

Этот блог ведет наш эксперт Андрей Дижевский

Российская фирма «1С» основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения.

Внедрение и автоматизация на базе продуктов 1С

Инструкция по закрытию месяца в 1С 8

Закрытие месяца можно производить с помощью специального механизма закрытие месяца (из бухгалтерского интерфейса — регламентные операции — Закрытие месяца) или без (в этом случае все документы завершения месяца нужно вносить вручную). Перед запуском механизма необходимо выбрать «Настройку закрытия месяца» из специального справочника.

Затем, нажать кнопку «Запустить процедуру».

На закладке «Схема» видно, какую операцию закрытия месяца надо проводить в текущий момент (выделена красным пунктиром). Надо на нее кликнуть двойным щелчком мыши. Появится регламентная операция, ответственная за тот или иной документ/обработку.

Если операция ответственна за проведение документов, то надо создать документы и их провести (эти кнопки находятся на командной панели), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Если операция ответственна за обработку, то надо запустить соответствующую обработку (Восстановление партионного учета, восстановление состояния расчетов), затем нажать на кнопку «отметить как выполненную». Затем идет переход к следующей операции на схеме процесса «Закрытие месяца». Если требуется отменить регламентную операцию, то надо на схеме процесса «Закрытие месяца» нажать правой кнопкой мыши на нужную операцию и выбрать отменить выполнение. В этом случае будет отменена операция и все последующие за ней. Если требуется отметить операцию как выполненную без проверок (например, регистрация счетов-фактур на авансы в период, когда авансов от покупателей не было обычным способом отметить операцию как выполненную невозможно), то нужно войти в эту операцию и из меню

По порядку все операции.

  1. Восстановить последовательность расчетов по приобретению. Нужно запустить соответствующую обработку (из бухгалтерского интерфейса — документы — дополнительно — восстановить последовательность расчетов). Указать дату конца месяца, выбрать нужные организации и установить все галки, затем, выполнить. В случае, когда актуальная дата расчетов меньше даты начала закрываемого месяца, нужно эту дату передвинуть на начало месяца (обработка лежит в списке внешних обработок «Сдвиг границы расчетов»).
  2. Восстановить последовательность расчетов по реализации. Аналогично пункту 1.
  3. Начислить амортизацию ОС. В регламентной операции воспользоваться механизмом формирования и проведения документов. Проводки по амортизации настраиваются в справочнике Способы отражения расходов по амортизации.

Способ указывается в документе «Принятие к учету ОС» или «Ввод начальных остатков ОС».

  • Начислить амортизацию НМА. Работа с операцией аналогична операции для ОС.
  • Погасить стоимость спецодежды. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
  • Списать РБП (расходы будущих периодов). Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Списание РБП» сделает проводки, Дт которых берется из справочника РБП Кт 97.
  • Рассчитать расходы по страхованию. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную. В итоге документ «Расходы на добровольное страхование» сделает проводки, Дт которых берется из справочника Расходы будущих периодов с видом РБП страхование Кт 97.

  • Переоценить валютные средства. Войти в регламентную операцию (двойным щелчком мыши на нужной операции из схемы закрытия месяца). Создать документы, провести. Отметить как выполненную.
  • Начислить зарплату и ЕСН. Операцию можно отметить как выполненную без создания документов «Начисление зарплаты работникам организаций» и «Расчет ЕСН».
  • Регистрация счетов-фактур на аванс. Из бухгалтерского интерфейса — НДС — регистрация счетов-фактур на авансы. Запустить обработку — заполнить, затем выполнить. Табличная часть заполняется всеми полученными авансами от покупателей, т.е. оборотами Кт60.02, 60.22, 60.32 счетов бухгалтерского плана счетов.
  • Регистрация счетов фактур на суммовые разницы. Из бухгалтерского интерфейса — НДС — регистрация счетов-фактур на суммовые разницы. Запустить обработку — заполнить, затем выполнить.
  • Формирование записей книги покупок. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги покупок». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСПредъявленный».
  • Формирование записей книги продаж. Регламентная операция создает, заполняет и проводит документ «Формирование записей книги продаж». Документ заполняется по остаткам регистра накоплений «НДСНачисленный».

    [2]

    Выполнить распределение расходов по видам деятельности, нормирование расходов. Регламентная операция создает и проводит документ «Регламентные операции налогового учета». Документ обычно используется для нормирования расходов по налоговому учету (Регистру бухгалтерии «Налоговый»).

    Рассчитать себестоимость (БУ, НУ). Регламентная операция создает и проводит документы «Расчет себестоимости» с отражением в бухгалтерском и налоговом учете (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый» -> Документы -> Регламентные операции -> Расчет себестоимости).

    Читайте так же:  Должностная инструкция уборщика служебных помещений в больнице

    Сформировать финансовый результат. Регламентная операция создает и проводит документ «Определение финансовых результатов». Закрываются счета 90 и 91 на 99 в бухгалтерском и налоговом учете.

    Рассчитать налог на прибыль. Регламентная операция создает и проводит документ «Расчеты по налогу на прибыль». При использовании ПБУ18/2 документ формирует отложенные и постоянные налоговые активы/обязательства. Также документ делает расчет налога на прибыль. Типичные проводки при проведении документа по бухгалтерскому учету приведены ниже.

    Проводки по отложенным налоговым активам и обязательствам формируются по оборотам налогового плана счетов по виду учета «ВР» (временные разницы) счетов до 90, умноженные на ставку налога на прибыль.

    Проводки по постоянным налоговым активам и обязательствам формируются по оборотам налогового плана счетов по виду учета «ПР» (временные разницы) счета 90, 91, умноженные на ставку налога на прибыль.

    Закрыть год. Данная операция создает документ «Закрытие года» — выполняется в конце года, а в других периодах она отключена. По бухгалтерскому учету закрываются 90 и 91 счет на 99, а 99 в свою очередь на 84.

    Также закрываются счета налогового учета по всем видам учета.

    Блог компании СИТЕК

    Пишем понятные статьи по 1С вам в помощь

    Тариф «Медиум»
    со скидкой 10 000 руб
    в первый месяц обслуживания!
    Акция действует до 30 сентября

    Примите участие в бесплатной конференции
    Цифровая маркировка в решениях 1С. Производство. Склад. Дистрибуция
    2 октября 2019 г. Казань

    1 час бесплатной консультации
    при первом обращении:
    действует на вопросы по ЗУП
    в программах ЗУП, ERP, КА

    «Слетело» закрытие месяца в ERP. Что делать?

    Часто возникает ситуация, когда пользователи перепроводят документы в старом периоде осознанно или случайно (забыли установить дату запрета изменения данных, случайно нажали на кнопку «Записать и закрыть»).

    Из-за этого в базе отменяется выполнение некоторых регламентных операций в закрытии месяца, и программа предлагает пользователю заново выполнить эти операции с начала ведения учета (Рис. 1).

    Конечно, бухгалтеру заново закрывать все месяцы в базе при сданной отчетности нельзя, именно поэтому разработчики программ 1С Комплексная автоматизация 2.4 и ERP 2.4 придумали удобный инструмент, с помощью которого можно отменить необходимость повторного закрытия месяцев.

    Во-первых, заново отражаем перепроведенный документ в регламентированном учете, проверяем наличие проводок в документе.

    Во-вторых, через «Все функции» открываем из списка регистр сведений Задания к закрытию месяца (Рис. 2).

    Уточню, что меню «Все функции» может быть доступно не для всех пользователей. Но если права позволяют, его можно вывести так:

    В записях этого регистра сведений находим нужную нам дату (ориентируемся на дату «слетевшей» регламентной операции и её наименование). В нашем случае это Формирование финансового результата за декабрь 2017 года. Нажимаем правой кнопкой мыши на нужную запись и удаляем её по кнопке «Удалить» (Рис. 3).

    А теперь смотрим регламентные операции по закрытию месяца (Рис. 4). Ничего заново выполнять не нужно!

    Для предотвращения таких ситуаций в будущем рекомендую своевременно устанавливать Дату запрета изменения данных для пользователей программ Комплексная автоматизация 2.4 и ERP 2.4.

    Надеюсь, данная статья помогла Вам! Если у вас еще есть вопросы по работе в программе, или вы не знаете, как она настроена — предлагаю Вам провести аудит программы 1С и наладить учет без ошибок.

    Автор статьи: Специалист отдела сопровождения Александрова Анна. Дата обновления статьи 07.12.2018

    Подпишитесь на нашу рассылку
    и получите еще больше статей от экспертов по 1С!

    Закрытие месяца в 1С 8.3: пошаговая инструкция

    Большинство проводок по приходу или расходу делаются при внесении в 1С соответствующих первичных документов. Но бывают операции, которые надо делать с определенной регулярностью, например, раз в месяц или квартал, при этом можно задать четкий алгоритм такого расчета. В этом случае нам поможет обработка Закрытие месяца, которая автоматически произведет необходимые вычисления. В данной статье на примере конфигурации 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 будет приведена пошаговая инструкция по закрытию месяца*.

    Следует отметить, что многие параметры того, как именно будет происходить закрытие месяца, задаются в настройках Учетной политики. Мы не будем рассматривать все особенности ее настройки, рекомендуем только обратить внимание на правильность ее заполнения для получения корректных результатов.

    *Так как в статье будут показаны разные ситуации, рисунки не будут связаны между собой одним периодом и наименованием организации.

    Операция Закрытие месяца в БП 8.3

    Операция «Закрытие месяца» находится по «адресу»: Операции – блок Закрытие периода – Закрытие месяца.

    Если не задана организация или учетная политика, то можно увидеть все доступные пункты, которые могут быть при закрытии месяца. Сразу отметим, что в одной организации такая сборка быть не может, т.к. выбор вариантов зависит от системы налогообложения, настроек учетной политики и предварительно введенных первичных документов.

    Читайте так же:  Как возместить ущерб от пожара и его тушения в другой квартире

    Как видим, обработка по закрытию месяца в 1С БП 8.3 содержит четыре блока, которые необходимо «пройти» последовательно.

    Здесь же можно предварительно отследить динамику проведения документов во времени: если задним числом перепровели какой-либо документ, перед тем, как провести закрытие месяца, программа предложит сделать перепроведение всех последующих.

    На нижней панели видно подсказку по статусу выполненных операций, из которых проведенная без ошибок будет окрашена зеленым, ошибочная красным и т.д.

    Сделать закрытие месяца в 1С 8.3 Бухгалтерия необходимо последней операцией за месяц. Но в списке допустимых операций можно увидеть Расчет зарплаты и регламентные документы по НДС, только обычно зарплата к закрытию месяца уже посчитана и сведена, поэтому трогать ее перепроведением не хочется. С формированием книги покупок и продаж то же самое. Что же делать?

    В 1С предусмотрели такой поворот событий. И если Начисление зарплаты и Формирование книг покупок и продаж за месяц уже были произведены, то пересчитываться и перепроводиться они не будут. Возле этих операций рядом с галочкой о проведении появится символ-карандаш, означающий, что операция могла правиться вручную.

    Если начисление зарплаты не проводилось, но оклады сотрудникам установлены, при проведении месяца зарплата и взносы начислятся автоматически на основании окладов. Бывают ситуации, когда действительно не надо начислять зарплату за период. Тогда или откройте сформированную зарплату и обнулите суммы, или предварительно создайте пустой документ по начислению зарплаты.

    Также следует отметить, что доступные пункты при закрытии месяца зависят от многих факторов. Например, регламентные документы по НДС появляются в конце каждого квартала, а реформация баланса в декабре. Если у предприятия нет основных средств или не надо списывать стоимость спецодежды, то такие операции и не будут в списке доступных. Как только ситуация изменится, увеличится и количество пунктов в обработке при закрытии месяца.

    Если надо отменить закрытие месяца, для этого существует специальная кнопка. При этом операции, отмеченные как скорректированные вручную, останутся проведенными.

    Посмотрим на ситуацию, когда, несмотря на предупреждение о необходимости перепровести документы, просто отменили закрытие месяца и решили выполнить его снова. Появился ошибочный пункт по амортизации. По щелчку мыши можно вызвать контекстное меню и посмотреть ошибки.

    В данном случае предлагают перепровести документы. Обратите также внимание, что операция по закрытию месяца выполняется в последний день периода, с указанием времени – 23:59:59.

    Отметим, что в пределах первого блока операции провелись независимо друг от друга, но поскольку одна из них ошибочная, дальше закрытие месяца формироваться не стало.

    Если решим перепровести прошлые периоды, то корректно проведенные операции изменят свой статус с Выполнено на Необходимо повторить.

    Закроем месяц повторно.

    Теперь ошибок нет, а при вызове меню по каждому пункту можно посмотреть проводки или расшифровки расчетов.

    Видим итоговые проводки, например, по амортизации за месяц.

    И более подробную справку-расчет.

    Все сформированные справки-расчеты можно посмотреть по нажатию соответствующей кнопки. Есть еще кнопка Отчет о выполнении операции, она не покажет ничего нового, подробных расчетов по ней нет, только статусы операций, которые и так хорошо видны.

    Рассмотрим отдельные виды расчетов при закрытии месяца. Проводки по начислению амортизации мы видели, они рассчитываются в зависимости от остаточной стоимости и срока полезной эксплуатации, которые были указаны по каждому основному средству.

    Тут есть пункт Корректировка стоимости номенклатуры. Перед расчетом себестоимости сначала должна правильно рассчитаться стоимость номенклатуры. Это приобретает особенную актуальность, если материалы списываются в производство по средним ценам, а в течение периода было несколько поступлений по разным ценам. Или дополнительно к стоимости материалов были допрасходы, которые провели не сразу, а материалы уже успели списать. Тогда следует скорректировать их стоимость.

    Например, за месяц было два поступления материалов (нитки швейные), количество в обоих случаях совпадает. Цена шт. в одном случае – 30 руб., во втором – 40. Средняя цена должна быть 35, но до второго поступления 10 шт. уже успели списать в производство. Тогда при закрытии месяца стоимость списанных материалов будет увеличена.

    Иногда в подобной ситуации возможны сторнирующие проводки.


    Этот блок связан с расчетом долей списания косвенных расходов. Дело в том, что согласно НК РФ некоторые расходы могут быть учтены не полностью, а в зависимости от некоторой базы. Например, иногда расходы по рекламе или представительские расходы подлежат нормированию и т.п. В 1С все подобные виды расходов считаются косвенными. Отражать их на счете 20 не следует, это может привести к ошибкам в налоговом учете. В нашем случае показан вариант, когда расходы на рекламу составили 5000 руб., а принять можно только тысячу. Справка-расчет покажет эту ситуацию.


    Здесь мы переходим к закрытию затратных счетов. В этот момент происходит расчет себестоимости, корректировка фактической стоимости готовой продукции и корректировка

    Читайте так же:  Налог на имущество физических лиц

    уровня себестоимости реализации. Пожалуй, это наиболее важный и объемный пункт из всех при закрытии месяца. На формирование проводок в этом случае повлияют настройки учетной политики в БУ, а также список прямых и косвенных расходов для НУ.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Отметим, что и наибольшее количество ошибок обычно возникает при закрытии именно этих счетов. Благодаря подсказкам 1С при закрытии можно найти ошибочный документ и внести исправление. Чаще всего ошибки связаны с некорректным использованием номенклатурных групп. Например, затраты отразили по одной номенклатурной группе, а выпуск продукции или реализацию провели по другой. Или какие-либо затраты должны распределяться, а для автоматического распределения не хватает данных. Например, не указали номенклатурную группу или статью затрат, или нет выручки, а она является базой. После внесения изменений следует повторно выполнить закрытие месяца.

    Итоговым результатом закрытия месяца станет расчет налога на прибыль. После проведения закрытия месяца в БУ должны закрыться счета 25 и 26. 20-й может остаться на сумму незавершенного производства. Если незавершенки нет, 20-й счет тоже должен быть закрыт. По счетам 90 и 91 итогового сальдо на верхнем уровне не должно быть, а вот развернутое сальдо по субсчетам отражается в течение года.

    В налоговом учете по счету 26 может быть разница на сумму косвенных расходов, которые рассчитываются во втором блоке закрытия месяца.

    При реформации баланса счета 90, 91, 99 закрываются, перенося финансовый результат на счет 84. Если сальдо по сч. 84 кредитовое, получена прибыль, если дебетовое – убыток.

    Когда по итогам года получается убыток, перед реформацией баланса придется вручную ввести дополнительную операцию. Например, по итогам года получен убыток 200 000 руб. Поскольку в НУ эта сумма может быть списана в дальнейшем при получении прибыли, возникает ОНА и необходимость где-то учитывать эти суммы для НУ. В бухучете на счете 09 отразится 20% от суммы убытка с аналитикой «Убыток текущего периода», а 80% суммы (160 000) увидим в ДТ 84 как убыток. При этом в следующем году на сч. 09 сумма должны быть обозначена как «Расходы будущих периодов». Если не ввести дополнительных ручных проводок в декабре, то при закрытии января следующего года получим ошибку.

    Для исправления ситуации отменяют реформацию баланса.

    Только эту операцию, весь месяц по остальным пунктам остается закрытым.

    Создают ручную операцию. Согласно подсказке от 1С, в БУ по счету 09 переносим аналитику с Убыток текущего периода на Расходы будущих периодов (аналитика выбирается из справочников).

    По счету 97 в НУ (БУ не меняем) записываем сумму убытка. В разных источниках упоминают разные субсчета счета 97 для этой операции, в нашем случае наиболее подходящий – 97.21. Одним из типов субконто по сч.97 могут быть подразделения, в данной операции их указывать не следует.

    Создаем новый вид расходов, наименование произвольное, Вид для НУ из справочника – Убытки прошлых лет. Признание расходов – в особом порядке. Задаем период списания, в нашем случае – 10 лет, начиная со следующего года. Можно в качестве подсказки указать сумму и комментарий.

    Как уже отмечалось выше, по сч.97 в БУ сумм не ставим, в НУ указываем сумму убытка. Для соответствия правилу БУ = НУ + разницы, по типу ВР ставим сумму убытка с минусом.

    [1]

    После этого проводим реформацию баланса.

    В январе следующего года ошибок по расчету налога не будет, а в Блоке 4 закрытия месяца появится пункт о списании убытков прошлых лет. В случае получения прибыли они начнут списываться.

    Мы рассмотрели основные моменты при использовании обработки Закрытие месяца в 1С бухгалтерии 8.3. Следует отметить, что на нашем информационном ресурсе можно найти более подробные статьи по вопросам учета тех операций, которые участвуют в закрытии месяца, например учет ОС или спецодежды, расчет налога на имущество или прибыль, расчет себестоимости и т.д.

    Закрытие месяца, расчет себестоимости в 1С:ERP

    Статья написана в рамках кейса “Управление производством в 1С:ERP”. Более подробно с материалами можно ознакомиться ЗДЕСЬ

    Перед выполнением закрытия месяца и расчетом себестоимости выпущенной продукции выполним следующие операции:

    Заработная плата

    Зарплата – Отражение зарплаты в финансовом учете:

    Расходы будущих периодов

    Финансовый результат и контроллинг – Закрытие месяца – Распределение расходов будущих периодов:

    На закладке Основное определяем Дату начала распределения и Количество периодов

    На закладке Распределение по месяцам: Заполнить – Распределение по месяцам

    [3]

    Повторим распределение для аналитики Распил 2.

    Аналогичным образом распределить РБП по спецодежде:

    Распределение расходов на себестоимость
    Распределение расходов на себестоимость продукции:

    Необходимо настроить правила и сформировать документы распределения:

    В целом, расчет себестоимости проходит в автоматическом режиме.

    Отчеты производства

    Производство – Отчеты по производству – Анализ себестоимости выпущенной продукции:

    Читайте так же:  Как проверить есть ли у меня долги

    отчете представлена себестоимость всех выпущенных изделий в разрезе статей калькуляции.

    Финансовый результат и контроллинг – Отчеты по финансовому результату – Себестоимость товаров

    Виктор Малиновский,
    разработчик 1С компании ООО “Кодерлайн”

    Закрытие месяца в УПП при использовании РАУЗа

    Конфигурация 8.2.13.205 УПП 1.2.39.1.
    Конфигурация работает через 64х битный сервер приложений 1С.
    Сервер базы данных: Microsoft SQL Server Enterprise Edition (64-bit)
    9.00.1399.06

    В Конфигурации УПП включен режим расширенной аналитики учета затрат.
    Ведетсе бухгалтерский и налоговый учет, управленческий учет приравнен к бухгатерскому.

    При проведении документа «РасчетСебестоимостиВыпуска», время расчета,
    в зависимости от закрываемового периода, изменяется от 3-4х часов до 24х и более, при этом (во время расчета)
    размер log файлов tempdb и базы данных превышает 220 Гигабайт!
    Вопрос:
    Почему происходят такие прыжки по времени и почему требуется так много дискового пространства.

    Потому что УПП не та программа, к которой можно подойти с наскока!

    Читают тему:

    Мероприятия

    • Где купить СОФТ
    • Вакансии фирм-партнеров «1С»
    • Центры Сертифицированного Обучения
    • Интернет курсы обучения «1С»
    • Самоучители
    • Учебный центр № 1
    • Учебный центр № 3
    • Сертификация по «1С:Профессионал»
    • Организация обучения под заказ
    • Книги по 1С:Предприятию

    1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

    • WWW.1С.ru
    • 1С:Предприятие 8
    • 1С Отраслевые решения
    • Образовательные программы
    • 1С:Линк
    • 1С:Консалтинг
    • 1С:Дистрибьюция
    • 1С для торговли
    • 1С-Онлайн
    • 1С Интерес
    • 1С:Образование

    При использовании материалов активная прямая гиперссылка вида
    ИСТОЧНИК: БУХ.1С обязательна.

    Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.

    Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.

    На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.

    Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.

    Закрытие месяца в 1С:УПП

    Согласно законодательства РФ в конце каждого месяца главный бухгалтер предприятия должен определить финансовые результаты деятельности компании по итогам месяца (прибыль/убыток), ввести обязательные операции и рассчитать налоговые платежи.

    При этом стоит отметить, что выполнение операций закрытия должно происходить в определенной последовательности. Нарушение этой последовательности может привести к ошибкам.

    В программе 1С:УПП бизнес-процесс «Закрытие месяца» автоматизирует выполнение в правильной последовательности регламентных операций, которые необходимо сделать по окончании месяца:

    • начислить амортизацию основных средств и нематериальных активов;
    • погасить стоимость спецодежды и спецоснастки в эксплуатации;
    • переоценить валютные средства;
    • списать расходы будущих периодов;
    • списать прямые и косвенные расходы на результаты хозяйственной деятельности;
    • определить финансовый результат и закрыть счета 90 и 91;
    • произвести расчеты по налогу на прибыль.

    Настройка бизнес-процесса по закрытию месяца в программе 1С:УПП

    1) Интерфейс «бухгалтерский и налоговый учет» — регламентные операции – настройка закрытия месяца

    2) На закладке «Сводные настройки» отметить те операции, которые необходимо выполнять при закрытии месяца

    1) На закладках «Схема» и «Схема расчета НДС» можно посмотреть схему бизнес-процесса

    2) На закладке «Ответственные» указать ответственных по каждой операции (можно указать одного исполнителя, при этом регламентные документы могут делать и другие пользователи)

    5) По кнопке «Документы регламентных операций» в верхней панели элемента справочника можно посмотреть какими документами выполняются регламентные операции (если документ не указан, то регламентная операция выполняется при помощи специальной обработки либо с помощью группы документов)

    Запуск бизнес-процесса «Закрытие месяца» в программе 1С:УПП

    1) Интерфейс «бухгалтерский и налоговый учет» — регламентные операции – закрытие месяца

    2) Указать закрываемый месяц, организацию, выбрать настройку закрытия месяца, загрузить настройки закрытия месяца, запустить процедуру

    3) Переходим на закладку схема, двойным щелчком мыши нажимаем на выделенную красным пунктиром операцию

    либо нажать на кнопку «Регламентные операции» на верхней панели и из открывшегося списка регламентных операций выбрать нужную:

    4) Часть регламентных операций выполняется с помощью специальных документов (в этом случае в окне регламентной операции активна кнопка «создать документ», а если документ за выбранный период уже создан, то он будет виден), часть – с помощью специальных обработок (в таком случае их надо запускать из меню программы):

    · «Восстановить последовательность расчетов по приобретению» — «Восстановление состояния расчетов с контрагентами (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый учет» – документы – дополнительно – восстановление состояния расчетов)

    · «Восстановить последовательность партионного учета» — «Проведение по партиям» (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый учет» – документы – запасы – проведение по партиям)

    Читайте так же:  Ветеранские выплаты кому положены

    · «Восстановить последовательность расчетов по реализации» — «Восстановление состояния расчетов с контрагентами» (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый учет» – документы – дополнительно – восстановление состояния расчетов)

    · «Регистрация счетов-фактур» — «Регистрация счетов-фактур на аванс» (Интерфейс «бухгалтерский и налоговый учет» – НДС – Регистрация счетов-фактур на аванс)

    5) После создания и проведения регламентного документа или после запуска соответствующей обработки, нажимаем «Отметить как выполненную» для возможности перехода к следующей регламентной операции (для пропуска выполнения данной регламентной операции и непосредственного перехода к следующей – «Действия»-«Выполнить без проверок»)

    6) Идти по схеме бизнес-процесса до его завершения

    Как закрыть месяц в 1С: Комплексная автоматизация

    Закрытие учетного месяца в комплексной автоматизации 8.2 представляет собой бизнес-процесс. Этот процесс можно условно разделить на несколько этапов – проверка данных, настройка и запуск процедуры, а также выполнение всех необходимых операций. Но как выглядит комплексная автоматизация закрытия учетного месяца? Как настроить эту процедуру? И как выполнить комплексный автоматизированный расчет полной себестоимости? Ниже мы узнаем ответы на эти вопросы.

    Проверка данных и настройка процедуры

    Чтобы закрыть месяц, необходимо сперва выполнить настройку 1C: Комплексная автоматизация 1.1:

    Внимание! Существует несколько версий как самой программы 1C (8.0, 8.2, 8.3 и так далее), так и самой программы комплексной автоматизации (1.1, 1.2, 2.0 и так далее), однако, они достаточно слабо отличаются друг от друга.

    Запуск процедуры

    Теперь запустим процедуру закрытия любого месяца в комплексной автоматизации 1.1:

    • Выберите пункт «Регламентные операции».
    • Выберите пункт «Процедура закрытия».
    • Укажите организацию и специальные настройки в соответствующих пунктах.
    • Нажмите «Запустить процедуру».
    • Теперь каждое уполномоченное лицо должно загрузить в систему документы, которые нужны для выполнения той или иной операции.
    • После загрузки и обработки того или иного документа отметьте, что соответствующая этому документу операция была выполнена.
    • После выполнения всех операций месяц считается закрытым.

    Особенности некоторых регламентных операций

    Чтобы правильно выполнить закрытие месяца в 1C: Комплексная автоматизация 8.2, рассмотрим особенности некоторых регламентных операций.

    Определение себестоимости

    Для определения себестоимости тех или иных товаров и услуг необходимо правильно заполнить вкладку «Распределение затрат». Теперь необходимо выполнить следующие операции:

    • Сперва укажите отчетный период, организацию и номер документа.
    • Если учет ведется на отдельном счете, то необходимо сперва выполнить операцию «Распределение ТЗР».
    • После этого выберите пункт «Распределение списка услуг» и указать соответствующие документы.
    • Теперь необходимо определить базу распределение расходов. Эта информация берется из регистров «Способы распределения статей затрат» или «Статьи затрат».
    • После этого необходимо выполнить подсчет расходов.
    • Теперь необходимо выполнить операцию расчета фактической себестоимости.
    • В конце полученную информацию нужно записать в соответствующие регистры.

    Важно! Помните, что вы можете назначить несколько лиц для выполнения той или иной операции расчета себестоимости.

    Начисление НДС в 1С «Комплексная автоматизация»

    Начисление НДС в 1C 8.3 «Комплексная автоматизация закрытия любого месяца» выглядит так:

    • Откройте блок «Схема расчета НДС».
    • Укажите все необходимые документы и выполните операцию «Проведение документов по регистрам НДС». Укажите время, а также поставьте птички напротив пунктов «Проводить документы по регистрам» и «Проводить документы по регистрам партий». Дождитесь завершения операции.
    • Выполните блок «Регистрация счетов фактур на аванс». Для этого укажите дату, а потом проверьте весь список фактур и удалите ненужные данные. После этого нажмите кнопку «Выполнить». Не забудьте убедиться, что во всех строках на товары и услуги указана правильная ставка НДС.
    • Теперь нужно выполните блоки «Распределение НДС с косвенных расходов», «Нулевая ставка» и «Восстановление НДС». Для этого прикрепите соответствующие документы и нажмите кнопку «Выполнить».
    • В конце нужно сформировать четыре книги покупок и продаж. Для этого по очереди зайдите в каждый блок и нажмите кнопку «Заполнить». Если какой-либо товар имеет ставку НДС 0%, то не забудьте рядом с этим товаром поставить птичку в пункте «Имеется решение о возмещении НДС» в каждой книге.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Для более детального ознакомления с возможностями 1С и функционалом по закрытию месяца, вы можете посмотреть видео ниже.

    Источники


    1. Горшенева, И.А. Теория государства и права. Гриф МВД РФ / И.А. Горшенева. — М.: Юнити-Дана, 2013. — 910 c.

    2. Селиванов, Н.А. Справочник следователя; М.: Российское право, 2012. — 320 c.

    3. Комаров, С. А. Общая теория государства и права / С.А. Комаров. — М.: Издательство Юридического института, 2012. — 608 c.
    4. Общее образование. Школа, гимназия, лицей. Юридический справочник директора, учителя, учащегося. — М.: Альфа-пресс, 2013. — 592 c.
    Закрытие месяца в 1с упп пошаговая инструкция
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here